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        索引号: 1141140000583758XP-2022-00000052 发布机构:
        生效日期: 2022-05-12 废止日期:
        文 号: 所属主题: 财政信息

        商丘市住房和城乡建设局2021年度部门预算

        来源: 发布时间:2022-05-12 浏览次数: 【字体:

         

                                              2021年度市住房和城乡建设局部门预算

         

         

         

         

        第一部分 单位概况

        一、主要职

        二、部门预算单位构成

        第二部分 2021年度部门预算情况说明

        第三部分 名词解释

        附件:2021年度部门预算表

        一、部门收支总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、 “三公”经费支出预算表

        八、政府性基金预算支出表

         

         

         

         

         

         

        第一部分

        单位概况

         

        一、部门主要职责

        本部门主要职责是:

            根据《商丘市人民政府办公室关于印发商丘市住房和城乡建设局主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》,我局共设15个内设机构,主要承担以下职责:

        (一)承担全市城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。

        (二)承担推进住房制度改革和住房发展的责任。

        (三)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

        (四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

        (五)监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。

        (六)承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。

        (七)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

        (八)指导全市风景名胜区的工作,负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作。

        (九)承担规范和指导全市村镇建设的责任。

        (十)承担建筑工程质量安全监管责任。

        (十一)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

        (十二)承担推进墙体材料革新的责任。

        (十三)拟订全市住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施

        (十四)开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

        (十五)承办市政府交办的其他事项。

        二、本部门预算单位构成

        (一)机构设置

        1.商丘市住房和城乡建设局局机关

        2、商丘市住房和城乡建设局睢阳分局

        3、商丘市住房和城乡建设局梁园分局

        4、商丘市建筑工程质量监督站

        5、商丘住房和城乡建设监察支队

        6、商丘市政府房屋征收服务中心

        7、商丘建设工程招标投标服务中心

        8、商丘市保障性住房管理中心

        9、商丘市住宅专项维修资金管理中心

        10、商丘市建筑工程标准定额站

        (二)人员构成情况

        本部门及归口预算管理的二级单位共有编制252人,其中行政编制93人,事业编制159人;实有人员687人,其中在职人员577人,离休人员2人,退休人员108人。  

         

        第二部分

        2021年度部门预算情况说明

         

        本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算汇总。

        一、部门收入支出总体情况

        本部门2021年收入总计6838.6万元,其中:财政拔款5016.2万元,纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入238万元,财政专户管理的教育收费和彩票发行费0万元,政府性基金收入0万元,提前告知专项转移支付收入0万元,公共财政结转资金0万元,政府性基金结转0万元,特设代管户资金0万元,收回的存量资金安排1584.4万元,其他收入0万元;支出总计6838.6万元。

        二、预算收支增减变化情况说明

        2021年本部门当年收支预算总计6838.6万元,较2020年当年收支预算总计6120万元增加718.6万元,收支增减的原因主要是:1.工资福利支出增加223.9万元;2.对个人和家庭的补助增加95.8万元;3、增加了安全治理三年行动计划、办公移动云视讯项目支出

        三、机关运行经费情况说明

        2021年本部门机关运行经费预算安排281.6万元,其中,办公费116.5万元,会议费0.2万元,培训费0.2万元,维修费9万元,其他商品服务支出155.7万元

        四、三公经费支出情况说明

        2021年本部门三公经费支出预算9万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费9万元(公车购置费0万元,公车运行费9万元)。2021年三公经费支出预算比2020年减少1万元,主要原因是根据中央八项规定厉行节约减少三公经费等一般性支出

        五、政府采购预算说明

        2021年本部门政府采购预算安排0万元。主要项目是:1.0;2.0;3.0等。

        六、国有资产占有情况说明

        2020年末,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)等。

        七、项目预算绩效情况说明

        2021年本部门开展预算绩效自评涉及资金238万元,开展绩效评价的重点项目是:1.房屋租赁服务信息平台建设;2.房地产市场巡查、预售监管市场监测等。

         

        第三部分

        名词解释

         

        一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

        二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

        三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        四、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,一般包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、印刷费、会议费、维修费、公车运行维护费以及其他费用等。

        五、“三公”经费:是指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

         

        附件:2021年度市住建局财政预算附表.xls


         

         

                                                                                                                         

                                                                 2022年5月6日



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